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公司买固定资产是公账转到法人卡,再购买的,购买时总款不够,法人还垫了一部分款购买的,这整个帐怎么记

84785011| 提问时间:2020 12/25 15:16
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Kris老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好!公账转法人先挂往来,之后固定资产购置,冲往来,差额支付给往来就可以了
2020 12/25 15:18
84785011
2020 12/25 15:27
能把分录写下吧
84785011
2020 12/25 15:28
借:其他应收款 贷:银行存款。 借:固定资产 贷:其他应收款
84785011
2020 12/25 15:29
是这样写吗?后面差额支付咋写
84785011
2020 12/25 15:47
老师,帮忙解答下
Kris老师
2020 12/25 19:43
差额如果能付就是银行存款,不能就是挂个人往来
Kris老师
2020 12/25 19:43
借:固定资产 贷银行存款 贷其他应收款
84785011
2020 12/26 10:48
其他应收款明细科目写备用金还是别的
Kris老师
2020 12/26 11:10
同学你好,二级科目写人名
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