问题已解决
公司买固定资产是公账转到法人卡,再购买的,购买时总款不够,法人还垫了一部分款购买的,这整个帐怎么记



同学你好!公账转法人先挂往来,之后固定资产购置,冲往来,差额支付给往来就可以了
2020 12/25 15:18

84785011 

2020 12/25 15:27
能把分录写下吧

84785011 

2020 12/25 15:28
借:其他应收款 贷:银行存款。
借:固定资产 贷:其他应收款

84785011 

2020 12/25 15:29
是这样写吗?后面差额支付咋写

84785011 

2020 12/25 15:47
老师,帮忙解答下

Kris老师 

2020 12/25 19:43
差额如果能付就是银行存款,不能就是挂个人往来

Kris老师 

2020 12/25 19:43
借:固定资产
贷银行存款
贷其他应收款

84785011 

2020 12/26 10:48
其他应收款明细科目写备用金还是别的

Kris老师 

2020 12/26 11:10
同学你好,二级科目写人名