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客户用酒抵了我们5万的货款,我们把酒入库,给供应商顶账6万元。这样的会计分录怎么做?差价税收如何处理

84785010| 提问时间:2020 12/27 08:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付帐款6贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品5
2020 12/27 08:45
84785010
2020 12/27 08:50
我们不需要给供应商开票也是这样做吗
郭老师
2020 12/27 08:53
你好 是的 是一样做的
84785010
2020 12/27 08:55
借 应付账款6 贷主营业务收入5.31 应交税金 销项0.69 这样算税金吗
郭老师
2020 12/27 09:00
你好 一般纳税人还是小规模的
84785010
2020 12/27 09:01
一般纳税人的
郭老师
2020 12/27 09:02
6/1.13 这个就是主营业务收入
84785010
2020 12/27 09:04
好的 我么不开票的话,报税的时候就做未票收入就行吧
郭老师
2020 12/27 09:09
你好 是的 未开具发票里面填写
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