问题已解决

老师,我们是建筑公司,有个项目刚开工,还没有开发票,没有确认收入,但是已经从公帐上付过材料款,材料成本发票已经收到了,但明年才会给甲方开发票,确认收入。年底我该怎么做这个帐呢,没有收入的话不能确认成本

84785019| 提问时间:2020 12/29 10:08
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!正规的做法是按完工程度来确认收入和成本。 也有企业会直接到开票的时确认,你自己确认。
2020 12/29 10:13
84785019
2020 12/29 10:18
之前付的材料款做的是预付账款,年底有两家收到材料发票了,我就做成借:工程施工-直接费用,贷:预付账款。年底不结转成本,等明年开票确认收入时再结转成本可以吗?还有两家是预付账款,到年底还未收到发票,直接挂在账上。这样做可以吗?会不会影响明年汇算清缴
宋生老师
2020 12/29 10:20
你好!操作是可以的了。只是本身不规范。
84785019
2020 12/29 10:21
那应该怎么操作呢
宋生老师
2020 12/29 10:22
你好!正规的做法是,你要按完工程度确认收入,成本
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