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老师,我们是建筑行业,下月要开票1450万元,增值税得130万多。但是进项票才30万,要交100万的增值税吗? 主要很多都是预付款,没有开票根据后期量才结算开票,有没有其他合理方法处理账务?或者对于建筑行业有没有相关政策?

84784949| 提问时间:2020 12/29 11:02
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椰子老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,按照您的描述,增值税发票是开票就需要缴税的,如果没有足额的进项可以抵扣,那么您就需要缴纳100万的增值税。建议您和供应商协商是否可以先根据目前的进度或者结算金额先开具一部分发票给您抵扣。
2020 12/29 12:09
84784949
2020 12/29 12:19
那。比如下次开票。票又多了够抵扣了,是不是不用交税? 把握年度税负率?
椰子老师
2020 12/29 12:23
是的,下次抵扣多了,就不用缴税了。 一般来说建议你参考下同行业的税负率以及企业以前年度的税负率,然后预计下今年的收入情况,根据税负率算下今年交多少税比较合理。
84784949
2020 12/29 12:38
比如1月2日开票,我1月30日取得的进项票也是可以抵扣的?2月1日取得的票就不能抵扣
椰子老师
2020 12/29 14:15
您好,是这样的。2月的就到下月的抵扣里了。
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