问题已解决

这个月付了办公室租金,下个月或则后面几个月发票才进来,我如何做账

84785046| 提问时间:2020 12/29 15:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:预付账款 贷:银行存款 等到对方那发票来了 借:长期待摊费用 贷:预付账款
2020 12/29 15:31
84785046
2020 12/29 15:33
那当月费用就不能够当期啦
84785046
2020 12/29 15:33
关键的是对方发票是一个月一个月开给我司
王超老师
2020 12/29 15:33
你好,可以把问题描述的清晰一点吗?如果我回答的不好,也可以转给其他老师。
84785046
2020 12/29 15:39
这个月底付这个月的房租,发票才个月才能够开给我司
王超老师
2020 12/29 15:42
是的,因此先进入预付账款科目比较合适的
84785046
2020 12/29 15:46
不需要计提吗
王超老师
2020 12/29 15:48
你好,你说的是结转吧。要结转到其他业务成本的
84785046
2020 12/29 15:50
我要去当期费用,我不是要计提房租金吗
王超老师
2020 12/29 15:53
你好,你如果全部作为当期费用,是不合理的啊。比如,你一个月就租了1年的房子,这个是不可以的
84785046
2020 12/29 16:01
我是一个月一个月付的
84785046
2020 12/29 16:02
对方一个月一个月开票给我的,只是这个票是后面月份才给给我司
王超老师
2020 12/29 16:02
是的,因此每个月要做一个分录 借:预付账款 贷:银行存款
84785046
2020 12/29 16:14
借:预付账款 -公司 贷:银行存款 借,管理费用(不含税金额) 贷:预付账款 -公司 发票进来:借:待认证进项税额 贷:预付账款-公司
王超老师
2020 12/29 16:15
 你好,可以把问题描述的清晰一点吗?如果我回答的不好,也可以转给其他老师。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~