问题已解决

老师你好,我是建筑企业,收到对方打给我的预付款,并给对方开具了增值税发票,但是这个项目并没有完工,费用也没有全部体现。那这个月我开具了发票该如何入账呢?

84784956| 提问时间:2020 12/29 19:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款 贷工程结算 应交税费
2020 12/29 19:55
84784956
2020 12/29 19:56
那这个季度是否要交所得税呢?
郭老师
2020 12/29 19:57
你好 不需要缴纳的
84784956
2020 12/29 20:00
那现在年底了,之前放在工程施工_合同成本里的成本需要结转出来吗?
84784956
2020 12/29 20:00
可以工程结束后一次性结转收入和成本吗?
郭老师
2020 12/29 20:01
你好 你做了收入么 做了的话需要
84784956
2020 12/29 20:04
老师,我前期另一个项目做了收入,但是那个项目的费用票还没到齐,费用票要明年才回到,这该怎么做呢
84784956
2020 12/29 20:04
这样就要多交所得税了
郭老师
2020 12/29 20:06
暂估成本就可以的
84784956
2020 12/29 20:07
暂估成本是要怎么做呢?
郭老师
2020 12/29 20:10
借主营业务成本贷应付账款。
84784956
2020 12/29 20:17
好的我知道了,谢谢老师
郭老师
2020 12/29 20:20
不用客气的,工作愉快。
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