问题已解决

老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。

84784962| 提问时间:2020 12/29 21:41
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小奇老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
学员您好,借方“应收”不正确,应该为“预付账款”,预算会计贷方不正确,应该是“财政拨款预算收入”,明年财务会计冲预付账款
2020 12/29 22:04
84784962
2020 12/29 22:06
老师事业单位先做支出是对的是吧
84784962
2020 12/29 22:07
可以事业单位不做账,明年开完发票和财务会计一起做呢
小奇老师
2020 12/29 22:07
对的,事业支出先做支出
小奇老师
2020 12/29 22:16
不过您这笔预交电费的分录贷方是“财政拨款收入”,说明这应该是一笔财政直接支付方式,既然财政要在今年年底把这笔钱以直接支付的方式来预交您单位的电费,那还是要做账的。如果不是财政直接支付方式,那您预交电费的业务也可以放在明年再交,这样就可以今年不做账了
小奇老师
2020 12/29 22:41
还有就是,据我了解有些事业单位由于事先没有发票,采用员工请款方式(也就是填借款单方式)去预付电费,通俗的说就是借钱转账,事后拿发票冲账的办法去预付电费,如果是这种方式的话那“预付账款”就要用“其他应收款”,看您所在的事业单位怎么操作了
84784962
2020 12/30 07:23
就是直接支付事业单位需当年做账,零余额可以下年是吗?
小奇老师
2020 12/30 07:27
是的,是这个意思,您的理解是正确的
84784962
2020 12/30 07:35
谢谢老师
小奇老师
2020 12/30 08:12
不客气,祝您生活愉快
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