问题已解决
老师,做了这么一笔分录后,应付职工薪酬-职工福利费就变成负数了89.73,分录哪里有问题,要怎么调整
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速问速答你好,进项税做了转出,福利费就会增加89.73元。
会计分录如下:
借:管理费用-福利费 690.27
应交税费——应交增值税(进项税额) 89.73
贷:库存现金 780
借:管理费用——福利费 89.23
贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 89.23
2020 12/30 11:20
84784982
2020 12/30 11:24
好的,谢谢老师。我调整一下。老师,所有的员工福利费,都是借管理费用福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬-职工福利费,贷库存现金/银行存款是吗
84784982
2020 12/30 12:05
老师,还有一个,就是职工的补贴,分录是不是借应付职工薪酬-奖金、津贴和补贴,贷库存现金,需要再过一个职工福利费吗
砂老师
2020 12/30 13:33
职工的补贴会计分录如下:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬——奖金津贴
借:应付职工薪酬——奖金津贴
贷:银行存款/库存现金
84784982
2020 12/31 10:24
这个算是管理费用的福利费,还是工资
砂老师
2020 12/31 10:36
管理费用的福利费,应付职工薪酬是过度科目。
84784982
2020 12/31 11:09
老师,给员工的经济离职补偿金,需要通过对公转给私人吗