问题已解决

我们公司是被**企业,收**方的税点和管理费,老板没有让**方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给**方!相应的账务处理怎么做?这个工程款是900万

84784950| 提问时间:2020 12/31 13:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
尹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
同学您好 **相当于公司承接业务,与甲方的结算其实应当作为公司的收入,支付给**方款项做为公司的成本,尽量让**方在日常采购中用公司的抬头开票,如果没有发票不能税前扣除。
2020 12/31 14:20
84784950
2020 12/31 14:22
老师没有看清我的问题
84784950
2020 12/31 14:23
别人**我们公司,现在工程款到我们公司账上了,我们怎么支付给**人
尹老师
2020 12/31 14:36
同学您好 相当于**方用您公司的资质去承接了业务,其实是用您公司的名义与甲方签订了工程合同,您公司开票给甲方,甲方把款项支付给您公司,您公司再把款项支付给**方。 虽然我们都知道是属于**但在法律意义和财务处理的角度上讲,其实是算公司承接了业务 然后转给**放做 与甲方的结算计入收入,与**方的结算计入成本 
84784950
2020 12/31 14:38
但是**方没有成本票给我们,我们怎么把这900万支付给他?以什么名义支付?怎么做账务处理?
尹老师
2020 12/31 14:43
同学您好 暂时如果无票但需要支付的话可以挂往来预付工程款这样,待后期有票再计入,建议还是让**方提供发票
84784950
2020 12/31 14:44
老板说了不要对方提供成本票,金额有大,不知道怎么支付出去
尹老师
2020 12/31 14:48
同学您好  支付出去的时候挂预付账款,贵司的所得税是查账征收吗
84784950
2020 12/31 14:49
对的,我们就是查账征收
84784950
2020 12/31 14:50
**人是个人,转给他900万做预付?怎么做账务处理?
尹老师
2020 12/31 14:51
同学您好 这个可以和老板沟通,你们是查证征收非核定征收,成本票还是挺重要的,如果税务查没有发票很有可能纳税调增
84784950
2020 12/31 14:52
好的,谢谢老师
尹老师
2020 12/31 14:53
同学您好 不客气
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~