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老师,我们是建筑企业,收取**方的管理费25万怎么入账?

84784950| 提问时间:2020 12/31 16:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,我们是建筑企业,收取**方的管理费25万 借:银行存款,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2020 12/31 16:30
84784950
2020 12/31 16:34
我们公司是被**企业,收**方的税点和管理费,老板没有让**方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给**方!相应的账务处理怎么做?这个工程款是900万,请老师帮下忙
邹老师
2020 12/31 16:36
你好,是做**业务的外账,还是内账的处理?
84784950
2020 12/31 16:38
外向处理,这个900万怎么支付给**人?以什么名义支付?
邹老师
2020 12/31 16:39
你好 外账 开票给甲方 借:银行存款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收取**方的管理费25万 借:银行存款,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 可以通过私人账户给对方转回**款项
84784950
2020 12/31 16:43
这个钱从对公户转给老板?然后老板转给**人?那么对公户转给老板也不能多转呀,而且怎么做分录呢?
邹老师
2020 12/31 16:44
你好,是的(这个钱从对公户转给老板,然后老板转给**人)。 这个钱从对公户转给老板,账务处理是 借:其他应收款,贷:银行存款 老板转给**人,站在外账角度就不需要做分录的
84784950
2020 12/31 16:46
企业对公户转给老板,其他应收以后要还的,怎么办呢?不还按分红交个税
邹老师
2020 12/31 16:47
你好,这个只能私下存入资金,然后给单位还款了 
84784950
2020 12/31 16:49
好的,我刚刚接触这样的业务,谢谢老师这么耐心,老师方面给个微信吗?
邹老师
2020 12/31 16:49
你好,学堂有规定不可以提供个人联系方式的,抱歉
84784950
2020 12/31 16:59
好的,谢谢老师这么耐心
邹老师
2020 12/31 17:01
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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