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应收账款在结转本月损益里怎么做分录

84785013| 提问时间:2021 01/01 13:06
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尹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
同学您好 应收账款不需要结转损益,应收账款属于资产类别科目,需要结转损益的是利润表的中科目
2021 01/01 13:08
84785013
2021 01/01 13:17
客户把钱打过来了,也做了借贷分录了,哪在结转损益里怎么写分录?
尹老师
2021 01/01 13:53
同学您好  您把您完整这笔业务告诉我 ,我具体给您解答一下
84785013
2021 01/01 13:54
给客户开的发票,当月没付款,次月付的款
尹老师
2021 01/01 13:59
同学您好 一般财务做账根据权责发生来确认,开票是税务口径, 您是在开票的时候确认收入吗 假设您在开票的时候也符合会计收入确认 借:应收账款        贷:主营业务收入             应交税费——应交增值税  这个就应该结转损益 借:主营业务收入         贷:本年利润  次月收到款  借:银行存款         贷:应收账款 
84785013
2021 01/01 14:02
嗯,次月收到货款,怎么做结转损益?
尹老师
2021 01/01 14:05
同学您好 收到货款的时候不需要结转损益了 另外收入成本是要配比的 在您确认收入的同时需要结转成本 需要结转损益的科目是利润表中的那些 
84785013
2021 01/01 14:05
,谢谢老师
尹老师
2021 01/01 14:14
同学您好  不客气 您先找份报表好好熟悉一下会计科目的性质,哪些科目属于资产、哪些属于负债、哪些属于所有者权益、哪些损益类科目,元旦快乐!
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