问题已解决

老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200

84784976| 提问时间:2021 01/03 21:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,工程结算开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000/1.09,应交税费--应交增值税1000*9%/1.09,
2021 01/03 23:33
庄老师
2021 01/03 23:33
收到成本发票时借:工程施工---合同成本800,贷:应付账款800
庄老师
2021 01/03 23:34
按完工百分比确认收入和成本 借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入,
庄老师
2021 01/03 23:35
收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000
庄老师
2021 01/03 23:35
最后工程完工验收后,对冲,借工程结算,贷工程施工--合同成本,合同毛利,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~