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老师,应交增值税-减免税款,需要结平吗?会计分录怎么做?
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速问速答您好!需要结平。
借:应交税费-未交增值税
贷:应交增值税-减免税款
2021 01/04 14:54
84784966
2021 01/04 15:00
不是放入转出未交增值税中吗?
韦老师
2021 01/04 15:08
那个是转出未交增值税的分录
84784966
2021 01/05 08:20
哦,但是,年终,我的减免税款,借方有余额,我可以从贷方转出,然后放入转出未交增值税中吗?
韦老师
2021 01/05 08:29
可以转入未交增值税中的
84784966
2021 01/05 13:29
好的 谢谢老师
韦老师
2021 01/05 13:45
不客气,祝你工作顺利哈!