问题已解决

老师,我想请问一下,建筑公司,总承包方承接的项目,都会在签订合同前预测一个预计总收入和预计总成本吗?

84784987| 提问时间:2021 01/05 09:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的,一般都会做预算
2021 01/05 09:52
84784987
2021 01/05 09:55
老师,项目的利润率是要怎么计算?跟甲方报价的时候,需要考虑利润率吗?
朴老师
2021 01/05 10:00
同学你好 利润率=利润÷成本×100%
84784987
2021 01/05 14:20
老师,利润是指的毛利润吗?仅仅只是收入减去成本吗?
朴老师
2021 01/05 14:33
对的,这个是毛利润
84784987
2021 01/05 17:19
老师,有个新项目,因为我在的这家公司资质不够,所以**其他公司的资质来做这项工程。我是**方这边的财务,如果我做这个项目账的话,我是站在被**方也就是总承包方的角度来做账吗?我以前做过建筑房建总承包方的财务,工程是我们自己的,有专业分包出去的业务。但是我没有接触过这种建筑**业务。我想知道,我作为**方的财务,我这边做账,是按照自己的工程项目来做吗?正常确认甲方拨付的收入,工程施工发生的各类成本费用,以及计提税金,缴纳税款吗?
朴老师
2021 01/05 17:22
对的,这样就可以的,**的就是这样做
84784987
2021 01/05 17:26
老师,那我这边正常做账,那被**方他们那边不做账吗?发票不是要他们开给甲方么,收款付款应该都是通过他们的对公账户进来和出去吧?申报纳税也是他们来报吧?我作为**方的财务,我是只用负责去项目工程所在地的税局去预缴税款吗?我有点乱不清楚。我们**方跟被**方之间需要怎么挂往来?还是,我就直接以被**方的角度来做账就可以?就当做我是被**方这边的财务来做账吗?
朴老师
2021 01/05 17:27
他们也做账的,不做账没法报税
84784987
2021 01/05 17:34
老师,我作为**方的财务,我做账,是站在被**方的角度去做账吗?可以举个例子吗?比如,甲方拨付了1000万的含税工程进度款给乙方,这个1000万,乙方会打到我们**方的账户上吗?还是说,收款和付款都只是到乙方的账户上,不会到我**方的账户上?就拿这笔业务来说,我作为**方的财务,我需要怎么做账,以及怎么去税局预缴税款?
朴老师
2021 01/05 17:45
你站在你们角度做账,他们做他们的,你们做你们的 你给乙方开发票乙方才给你打款的,乙方给甲方开发票甲方给乙方打款
84784987
2021 01/05 17:48
老师,我不太清楚,我站在我**方角度做账,会涉及一些什么业务?收的工程款也不是收到我们账上的,支付出去的款项也不是通过我们账户上出去的,我们需要支付给被**方管理费吗?
朴老师
2021 01/05 17:54
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
84784987
2021 01/05 17:56
老师,我是**方的财务。您刚刚发给我的,是**方的账务处理,还是被**方的账务处理?
朴老师
2021 01/05 17:59
两个都是这样做分录的
84784987
2021 01/05 18:02
老师,意思是,**方和被**方做一样的会计分录?收入,成本核算是一样的?那**方不需要支付管理费给被**方吗?税款是由**方承担还是由被**方承担?
朴老师
2021 01/05 18:06
管理费不是 单独支付的,不能单独做一个支付管理费的分录呀,不然税局一看就知道你是**的,**是违法的
84784987
2021 01/05 18:50
老师,税局应该只会检查被**方的账吧?因为是被**方纳税申报吧?**方只是做账给内部领导看的是吗?
朴老师
2021 01/05 18:52
税局不是所有的企业都检查的 **方也要给被**方开票的,**方做收入
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