问题已解决

老师免税部分的进项如何做转出啊?我们这个月开了好多0税率的销项发票

84785001| 提问时间:2021 01/05 12:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个对应这个直接填写附表2 这个其中:免税项目用 这个下面,你认证 用于免税下面这样转出,填写这个下面,
2021 01/05 12:34
84785001
2021 01/05 13:34
填在这里吗? 然后我分录应该 怎么写呀
maize老师
2021 01/05 13:45
是的,借xx费用或者是主营业务成本,贷进项税额转出,
84785001
2021 01/05 14:05
这个怎么看着那么怪呢
maize老师
2021 01/05 14:13
这个是结转进项税额转出,没有直接不管就可以,
84785001
2021 01/05 14:23
老师,这个是不是表示,前期期当月交的时候这里没有填写?那我在1月报的时候可以一次性填上吗
maize老师
2021 01/05 14:31
不需要你写,这个是自动生成的,
84785001
2021 01/05 14:37
这里也不用直吗 我记得之前好像说要填
maize老师
2021 01/05 14:45
这个是自动生成,只需要填写上面那个附表 就可以,附表生成主表你看主表是不是对,建筑业异地预缴就需要填写28栏,免税 减税填写23栏,别的不需要填写,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~