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#提问#老师红冲的11月的,12月报税,红冲了一张,报表里带出来的金额没减红冲的金额
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速问速答 你好 你12月报11月的税费。 如果你红冲是12月进行的话。 就会是出来没有红冲的金额的。 如果是11月的税费 你当月作废了就可以减去红冲金额来报的。 看你实际好久红冲的。
2021 01/05 12:31
84784997
2021 01/05 12:33
我12月红冲的现在1月份报的12月的税,报表里没有出来我冲红的那个金额?
meizi老师
2021 01/05 12:34
你好 那就应该有红冲的金额 。应该是减去红冲金额来报的。 你去看看你发票是否有上传 。 去看看上传到系统没有
84784997
2021 01/05 12:34
报税系统里带出来的没有抵减
84784997
2021 01/05 12:35
开票的里面也是全都是正数,红冲的那张没有
meizi老师
2021 01/05 12:36
你好 你看下这个栏次是否可以手动修改填写数据
84784997
2021 01/05 12:36
那个栏次?
meizi老师
2021 01/05 12:39
你好 你们对应的栏次税率 看你红冲的是什么业务 ;《增值税纳税申报表》附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数.