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老师,我们公司支付税控盘年服务费280元,说是可以抵扣增值税的,那么会计分录如何做呢?
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速问速答同学你好!购入
借:管理费用
贷:银行存款
抵扣
借:应交税费-抵减税额
贷:其他收益
2021 01/06 17:29
84784966
2021 01/06 17:59
老师,以前会计是这样做账的
许老师
2021 01/06 19:22
这个就这样处理呀 哪里不明白吗?
84784966
2021 01/06 20:09
老师,借:应交税费/应交增值税/减免税额贷:银行存款 然后结转: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税,这是前任会计去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
出纳做的借:应交税费/应交增值税/减免税额 贷:银行存款 然后会计做结转: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/减免税额。这是前任会计去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
老师,以前会计做的对吗?
许老师
2021 01/06 20:57
这个贷方 不能直接对应银行存款呀。。。
84784966
2021 01/07 09:28
老师,我还是没有明白,可以具体点吗?
许老师
2021 01/07 09:30
借:应交税费-抵减税额
贷:其他收益
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-抵减税额
84784966
2021 01/07 09:41
老师,现在就是出纳作账:借:管理费用 贷:银行存款 会计做账:借:应交税费-抵减税额 贷:其他收益 对吗?
许老师
2021 01/07 09:43
可以的啊 效果一样的啊