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老师,我们公司支付税控盘年服务费280元,说是可以抵扣增值税的,那么会计分录如何做呢?

84784966| 提问时间:2021 01/06 17:28
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!购入 借:管理费用     贷:银行存款   抵扣 借:应交税费-抵减税额       贷:其他收益
2021 01/06 17:29
84784966
2021 01/06 17:59
老师,以前会计是这样做账的
许老师
2021 01/06 19:22
这个就这样处理呀  哪里不明白吗?
84784966
2021 01/06 20:09
老师,借:应交税费/应交增值税/减免税额贷:银行存款      然后结转: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税,这是前任会计去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
出纳做的借:应交税费/应交增值税/减免税额  贷:银行存款      然后会计做结转: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税   贷:应交税费/应交增值税/减免税额。这是前任会计去年做的
84784966
2021 01/06 20:11
老师,以前会计做的对吗?
许老师
2021 01/06 20:57
这个贷方  不能直接对应银行存款呀。。。
84784966
2021 01/07 09:28
老师,我还是没有明白,可以具体点吗?
许老师
2021 01/07 09:30
借:应交税费-抵减税额       贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税    贷:应交税费-抵减税额
84784966
2021 01/07 09:41
老师,现在就是出纳作账:借:管理费用  贷:银行存款                      会计做账:借:应交税费-抵减税额   贷:其他收益  对吗?
许老师
2021 01/07 09:43
可以的啊    效果一样的啊
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