问题已解决

老师请问一下收到国家支付的款,对方户名是待报解预算收入,这个怎么做帐呢

84784983| 提问时间:2021 01/07 09:15
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
需要去查下,看退啥税,有没有代开专票 后面作废的??所得税多交的?
2021 01/07 09:17
84784983
2021 01/07 10:32
怎么查询呀,我看明细都查不出来
maize老师
2021 01/07 10:38
电子税务局,申报查询,看有没有负数,这个应补退税额,申报表,不知道电话你分局,不知道电话问下12366 
84784983
2021 01/07 15:45
老师这个一定要查清楚是退的什么税吗,真的查不到,可以做营业收入吗
maize老师
2021 01/07 15:53
需要查清楚,实在不知道 挂营业外收入吧,
84784983
2021 01/07 16:14
老师你好,我的资产负债表应交税费负了几百块钱,这个要怎么调平呢,其实没有多交的
maize老师
2021 01/07 16:23
那需要去查下,负数啥情况这个,
84784983
2021 01/07 16:51
老师请问一下我11月份暂估成本,12月份没有开票,12月份收到好多专票,这些专票是等到1月份认证抵扣在做帐务处理,还是12月份就要做帐务处理呢
maize老师
2021 01/07 17:00
12月就做账这个,借库存负数,贷应付账款 暂估 ,负数,按发票做借库存商品 应交税费待认证进项税额,贷应付账款,
84784983
2021 01/07 17:15
老师,我当时暂估就是借主营业务成本,贷应付暂估
84784983
2021 01/07 17:16
12这个没有收入,不能做成本吧,收入成本不匹配
maize老师
2021 01/07 17:27
是调之前的,借主营业务成本 负数,贷应付 负数按发票做借库存商品 应交税费待认证进项税额,贷应付账款, 借主营业务成本 贷库存商品 
84784983
2021 01/07 19:09
老师请问一下12月底是不是要根据利润表的净利润结转本年利润呢,是要把帐做完然后结转损益,在结转本年利润呢
maize老师
2021 01/07 19:30
是的,是的,这个之后是本年利润结转为0 
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