问题已解决

老师,请问一下,增值税专票抵扣的方法及申报税操作。 图一,二是我增值税专票抵扣的操作。

84785032| 提问时间:2021 01/07 11:18
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青青老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
同学你好,你的是正确操作,哪里有问题呢?
2021 01/07 11:29
84785032
2021 01/07 11:33
老师,我是在申请增值税时,数具都是系统自己导入,但是那个加减抵扣10%优惠。我不知应怎么填报。 我是应填在 一般项目加计抵减额计算 还是填在 即征即退项目加计抵减额计算
青青老师
2021 01/07 11:48
二个都属于优惠政策。是在不同情况下使用的。自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 即征即退,是指对按税法规定缴纳的税款,由税务机关在征税时部分或全部退还纳税人的一种税收优惠。
84785032
2021 01/07 11:53
那老师我公司是物业公司来的, 应是怎么填报啊?
青青老师
2021 01/07 11:54
物业公司属于一般项目 
84785032
2021 01/07 11:57
是这样填报吗?
青青老师
2021 01/07 11:59
同学你好,是这样填的
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