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小规模建筑劳务公司做账流程是怎么样的?

84785016| 提问时间:2021 01/08 10:29
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,建筑劳务公司主要账务 1、原材料   1.1购入原材料工器具(附件:入库单、对方送货单、发票、银行回单等)   借:原材料---各明细       应交税费--应交增值税--进项税   贷:银行存款(应付账款、预付账款等)      1.2领用(附件:领料单或出库单)      借:劳务成本---直接材料          贷:原材料--各明细   2、固定资产   2.1购入固定资产(附件:入库单、对方送货单、发票)   借:固定资产---生产用(非生产用)   借:应交税费--应交增值税--进项税       贷:银行存款(应付账款、预付账款等)   2.2折旧(折旧明细表)   借:劳务成本---间接费用--折旧或摊销   借:管理费用---折旧或摊销       贷:累计折旧   3、低值易耗品   3.1购入低值易耗品(入库单、送货单、发票)   借:低值易耗品   借:应交税费--应交增值税--进项税       贷:银行存款(应付账款、预付账款等)   3.2摊销低值易耗品   借:劳务成本---间接费用   借:管理费用--折旧或摊销       贷:低值易耗品   4、外购人工费(附件:发票、结算单)   借:劳务成本---人工费   借:应交税费--应交增值税--进项税       贷:银行存款   5、工资薪金的计提与发放   5.1计提(工资表)   借:劳务成本--人工费   借:劳务成本--间接费用--工资   借:管理费用--工资       贷:应付职工薪酬--工资   5.2发放(银行回单)   借:应付职工薪酬--工资   借:应付职工薪酬-福利费       贷:银行存款   6、生产人员福利费、教育经费及统筹   6.1计提时(计提表)   借:劳务成本--直接人工   借:劳务成本--间接费用--福利费等   借:管理费用---福利费等     贷:应付职工薪酬-工资     贷:应付职工薪酬-福利费     贷:应付职工薪酬-职工教育经费     贷:应付职工薪酬-统筹-养老     贷:应付职工薪酬-统筹-医疗     贷:应付职工薪酬-统筹 -失业     贷:应付职工薪酬-统筹-生育     贷:应付职工薪酬-统筹-工伤     贷:应付职工薪酬-统筹-住房公积金     贷:应交税费-个人所得税   6.2交社会统筹(收据、银行回单)     借:应付职工薪酬-统筹-养老     借:应付职工薪酬-统筹 -医疗     借:应付职工薪酬-统筹 -失业     借:应付职工薪酬-统筹-生育     借:应付职工薪酬-统筹-工伤     借:应付职工薪酬-统筹-住房公积金        贷:银行存款   6.3交个税(完税证、银行回单等)     借:应交税费-个人所得税        贷:银行存款   6.4交印花税等(完税证、银行回单等)   借:税金及附加     贷:银行存款   7. 按合同约定办理结算金额并收款        7.1结算(附件:结算单)    借:应收账款-结算款-客户(预收账款)       贷:主营业务收入-工程项目       贷:应交税费-待转销项税   7.2收款(附件:银行回单、收款收据)   借:银行存款      贷:应收账款-结算款-XXX单位(预收账款)   7.3若开专用发票所开金额结转销项税   借:应交税费-待转销项税(增值税发票)      贷:应交税费-应交增值税-销项税   8、税金   8.1本月交本月增值税(完税证、银行回单等)   借:应交税费--应交增值税--已交税金   8.2结转未交增值税   借:应交税费----应交增值税--转出未交增值税       贷:应交税费---未交增值税     8.3下月交上月的增值税(完税证、银行回单等)   借:应交税费---未交增值税       贷:银行存款   8.4计提税金及附加(计提表)   借:税金及附加   贷:应交税费--应交应交城建税            --教育费附加            --地方教育费附加            --价格调节基金            --地方水利建设基金及其他基金等   9、结转劳务成本   借:主营业务成本      贷:劳务成本   10、结转收入   借:主营业务收入                  借:其他业务收入      贷:本年利润   11、计提所得税                     借:所得税费用       贷:应交税费--企业所得税   12、结转成本   借:本年利润      贷:主营业务成本      贷:税金及附加等      贷:所得税费用  
2021 01/08 10:31
84785016
2021 01/08 10:34
老师,我们是小规模纳税人,没有进项和销项
庄老师
2021 01/08 10:36
你好,直接用应交税费--应交增值税这个科目
84785016
2021 01/08 10:42
收到款项开票时,做的分录 :借:银行存款,贷:主营业收入,贷:应交税费,应交增值税,计提工人工资和公司人员工资 时,借:劳务成本 ,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,,支付工资时,借,应付职工薪酬,贷:银行存款,结转成本时:借:主营业务成本,贷:劳务成本,那这个工人工资要申报个税吗?也是和公司人员一样,不超过5000就不用缴纳个税吗?
庄老师
2021 01/08 10:44
这个工人工资要申报个税,不超过5000元不用缴税的,
84785016
2021 01/08 10:48
老师,不好意思哦,因为这个公司是新成立 的,我以前也没接触过这类业务,什么都不会,所以要麻烦老师我看看那上面做账的分录对吗?还有没有其他的一些东西被我漏掉了呢?
庄老师
2021 01/08 11:07
你好,没有了,平时计提社保费,借:劳务成本 ,借:管理费用,贷:应付职工薪酬--社保费,,
84785016
2021 01/08 11:07
我们工人都没有交社保 ,所以就不用计提吧,
庄老师
2021 01/08 11:17
你好,是的,没有就不用了,
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