问题已解决

以上是做报废处理,凭证这么做是否正确?要是这么做,我的报表是不平的

84785015| 提问时间:2021 01/08 11:30
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,是要将待处理财产损溢 从贷方转出的;比如转入管理费用;
2021 01/08 11:32
84785015
2021 01/08 11:51
我是12月转的,但是11份报表不平差异就是这个数
立红老师
2021 01/08 11:56
同学你好,应是在11月末转的;
84785015
2021 01/08 11:57
我这个产品只是待处理,是12月份才处置的
立红老师
2021 01/08 12:15
同学你好,即使是这样,也是要在11月末先结平,然后12月初再冲回来,在12月处置再做分录,不然11月是不平的;
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