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老师,研发部招待客户的餐费是算销售费用-业务招待费,还是管理费用-业务招待费?

84785021| 提问时间:2021 01/08 11:36
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,计入管理费用-业务招待费
2021 01/08 11:36
84785021
2021 01/08 11:45
好的,老师,还有就是比如我12月14号收到的购买商品的发票,但是12月22号付的款,应该怎么做账务处理,可以只做一笔吗,还是要做2笔?
东老师
2021 01/08 11:47
分两次吧,这样以后查询方便
84785021
2021 01/08 11:54
这个是购买的画册,是做库存商品吗,但是发出去要怎么体现? 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款 付款时:借应付账款 贷:银行存款 那么库存商品需要怎么核销
东老师
2021 01/08 11:57
这个画册是干什么用的呢?出售的吗
84785021
2021 01/08 13:53
就是产品的画册,然后就是一台产品放一本画册
东老师
2021 01/08 13:58
那你相当于是卖产品把画册也卖了  卖产品的时候把画册的成本结转就行了
84785021
2021 01/08 14:01
老师,那如果产品1000台,画册2000,有的多送给客户了,还有手提袋这些都 是不收客户钱的,成本全部算在这1000台产品里面么?
东老师
2021 01/08 14:02
对,因为你买就送为这1000台准备的 ,肯定计入这些成本里面
84785021
2021 01/08 14:05
老师,成本按发票金额来结转吗,
东老师
2021 01/08 14:08
对,肯定是按照发票金额 和销售的产品数量结转的
84785021
2021 01/08 14:11
好的,老师,那比如我12月采购了1000台机器20万,画册还有手提袋, 销出去200台,对应拿出去多少就结多少? 借:主营业务成本 贷:库存商品-机器 库存商品-画册 库存商品-手提袋?这样操作吗?
东老师
2021 01/08 14:12
对,是的就是这么做 拿出去多少就结转多少
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