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请问事业单位工会账年终结转,收入和支出相抵后得出结余。那么其他应付款账如何处理呢

84784990| 提问时间:2021 01/08 14:32
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
其他应付款是属于你的负债呀,就是你后面应该要支付的这一部分。这个有余额是正常的,不处理。
2021 01/08 16:29
84784990
2021 01/08 17:03
就体现在年终报表上不动是吧 是不是得单独设立个往来账本
陈诗晗老师
2021 01/08 17:23
是的,不调整,这个不是必须设置
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