问题已解决

老师,您好!请问有留底税额的话,凭证怎么做?

84784987| 提问时间:2021 01/08 15:12
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好  你是增值税的留抵。  你月末做结转就行了。   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021 01/08 15:13
84784987
2021 01/08 15:25
老师,您好!那就是我的应交税费-转出未交增值税科目,有借方余额,对吗?
meizi老师
2021 01/08 15:31
 是的。 留抵的话 是的 
84784987
2021 01/08 15:46
老师,您好!我之前有缴纳税费的时候,结转用的应交税费下的未交增值税,那我留底可以直接结转到这个科目的借方吗?
meizi老师
2021 01/08 15:50
 你好   可以的。 可以留抵的 
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