问题已解决
老师,用友T3未记账,未结账,出来的报表不平怎么回事?影响年结吗?



您好
可以把科目余额表截图看看吗
2021 01/09 22:58

bamboo老师 

2021 01/10 22:39
您的截图打不开啊

bamboo老师 

2021 01/10 22:45
应收票据 包装物在贷方肯定不正确
这个要调整

bamboo老师 

2021 01/10 22:50
抱歉 我把银行存款看错行了
资本公积您看前期是怎么形成的
这个银行存款您要核对流水跟明细账 然后再做账务处理
包装物看是多领用了还是少入库了 然后再处理

84784976 

2021 01/10 22:38
老师,麻烦你看一下我的12月末科目余额表,要怎么调账才合理呢,这里面的数据是之前会计遗留下来的问题,我想赶年终结账前把它调平

84784976 

2021 01/10 22:44
麻烦老师看一下,年终如何调账

84784976 

2021 01/10 22:48
老师要怎样调整账务啊,还有资本公积6800000元,金额太大,银行存款余额在贷方