问题已解决
老师,我建筑公司去年8月中才成立,为了办资质在9月、10月给7、8十个人买社保,在公账里支出的这两次费用,可以直接出借管理费用-聘用费贷银行存款?
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速问速答买社保 这个我看别的学员反馈说做工资这个下面,你这个说是2次都做聘用费吗,这个不合适了,
2021 01/10 11:12
84785042
2021 01/10 11:17
那要怎么做才合适呢?8月中才成立,9月、10月就买了70几,80几人的社保,9月、10月、11月的个人所得税那里那个兼职会计做的是0申报啊,我是这个月初才接手的
maize老师
2021 01/10 11:23
需要去更正申报,要不你这个交社保万一被查到是**是有罚款的这个,
maize老师
2021 01/10 11:23
给买社保,对应是不是还支付**费是不是?
maize老师
2021 01/10 11:25
这需要做假工资,申报个税,需要和对方协商清楚 才可以,对应考勤都需要做假的,你要是都不想做,那 就按你写分录做,不过万一社保局查到**是有罚款的,只有员工才可以买社保你们买社保证明说对方是你们员工,支付**费这个需要对方提供劳务发票的,不按工资薪金申报个税话,
84785042
2021 01/10 11:26
更正申报要怎么做呢?
84785042
2021 01/10 11:29
是有**费的。
maize老师
2021 01/10 11:29
你们先和对方协商好,这个对应做工资表,这个客户端,申报表填写之后导出电子版,去税局大厅更正申报,
84785042
2021 01/10 11:31
做假工资我不会,要怎么做合理。而且是9月,10月在公账里发生的支出,这么多人要怎么协商
84785042
2021 01/10 11:33
所以有**费的又没发票提供给我们的是不是不要从公账支出好?
84785042
2021 01/10 11:34
**费能提供发票的是不是直接入管理费用——劳务费?
maize老师
2021 01/10 11:38
没有办法合理,嗯,但是这个对方去代开发票,你看对方乐意不,我看建筑业学员反馈都不乐意开发票呢,你们这个**费给对方吗?这个没有发票,协商对方也不让做工资薪金申报话那最好是私户支付比较好,
84785042
2021 01/10 11:49
是啊,对方都不乐意,但还是支付给对方了,好头疼,怎么做好?有提供发票的话是做什么科目呢?没发票私户支付就是不要走公账了是吗?
maize老师
2021 01/10 11:56
借管理费用劳务费,按你这这个写做就可以, 是的,
84785042
2021 01/10 11:58
更正申报需要罚款吗?要是没申报那些人的工资个税,社保查到了是**的罚款厉害吗?
maize老师
2021 01/10 13:14
这个罚款金额,这个你可以去参考
maize老师
2021 01/10 13:14
这个需要看你们那边 这个罚款看你们税局,更正申报是不是有罚款
84785042
2021 01/10 17:19
我也是刚接触建筑行业会计,啥也不懂。如果那批人做假工资也只是支了9月,10月,刚成立一下子支付这么多人的工资社保,然后又没有支付了,这个合理吗?如果这些**费不走公账,然后又要帮**的建造师们买当地社保,老板私户支付可以买得到社保吗?
maize老师
2021 01/10 18:27
不是给支付**费吗?这个就当工资支出了
maize老师
2021 01/10 18:28
不,必须对公才可以买这个
84785042
2021 01/10 19:07
当工资支出,具体要怎么做呢?老师可以具体些吗?
84785042
2021 01/10 19:09
我还是不知道怎么做,不明白啊
84785042
2021 01/10 22:51
老师!?那些买的社保可以先**长期待摊费用,然后每个月做进管理费用里,今年内把长期待摊费用都摊完这次费用可以么?
maize老师
2021 01/10 23:13
工资支出就是你全职需要啥这个就对应造啥资料,分录和你全职是一样的
maize老师
2021 01/10 23:14
不是按月买社保吗?看截图做
84785042
2021 01/11 05:19
老师,我想了很久还是不是很明白。那批人只是支出了社保部分,实质上又没从公账支工资,这个怎么整?做假工资,实质又没付工资只是公账支付了社保费又没支付工资啊
84785042
2021 01/11 05:24
还有,这批人去买社保是不是也要做工资表去社保才能买的呀?我想查的话去哪里可以查吗?
maize老师
2021 01/11 07:29
这个需要看你社保局那边,我看学员反馈说买社保是需要提供工资表,估计那个给你们买社保人造假工资表,这个需要看对方留底没,没有这个只能去社保局查,估计难,不是发**费吗?这个就当作工资坐
maize老师
2021 01/11 07:30
这个当作工资做,打错字不好意思
84785042
2021 01/11 09:05
老师,早。9月参保就买了两个月,10月、11月支付了,支付的**费12月公账支付了一个人的私账1万,另外两个是有开发票的呀。具体怎么当做工资做,老师可以说详细点吗,我没头绪啊
maize老师
2021 01/11 09:17
你这个和对方联系说清楚吗,说给对方按工资薪金申报个税吗??对方同意吗? 这个对应这个10,11月申报0 工资,这个对应12月不是发吗,这个发就1月申报12月这个填写进去就可以,