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老师好 我公司正建旅游点发生所有费用都进在建工程,现购米面油的款,分录是 借 在建工程一福利费500 贷 银行存款500 借 应付职工薪酬一应付福利费500 贷 应付职工薪酬一应付福利费500 这样做对吗?应付职工薪酬一应付福利费是不是先不用做,等到在建工程分摊时再过渡这个科目,有些不明白,不知该做还是不该做请教老师

84785011| 提问时间:2021 01/11 12:44
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 不对 应该是 借在建工程-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2021 01/11 12:47
84785011
2021 01/11 13:05
老师好 等到工程峻工后,分录又该怎样做呢?
朴老师
2021 01/11 13:09
借固定资产 贷在建工程
84785011
2021 01/11 13:17
这种固定资产按多少年来折旧呢?
朴老师
2021 01/11 13:31
这个是属于建筑物类的吗
84785011
2021 01/11 14:14
是建赛马场、宾馆、餐馆这些
朴老师
2021 01/11 14:17
那就按照十年折旧
84785011
2021 01/11 15:57
老师好 我公司购进的固定资产有食堂货物时 借 固定资产一电器设备5000 贷 银行存款5000 累计折旧时 借 管理费用一电器设备一食堂5000 贷 累计折旧 5000 这样做对吗?
朴老师
2021 01/11 16:03
对的, 这样做就可以的哦
84785011
2021 01/11 16:18
在这里 管理费用一电器设备不用进到福利费里是吧,即(管理费用一福利费),也不需要过渡应付职工薪酬一应付福利费这个科目是吧,那为什么食堂购米面油时是 借 管理费用一福利费500 贷 应付职工薪酬一应付福利费500 借 应付职工薪酬一应付福利费500 贷 银行存款500 这两种都是给食堂购货,为什么不一样呢?请老师讲解
朴老师
2021 01/11 16:28
你这个是计入福利费了,合并工资交个税的
84785011
2021 01/11 20:29
老师好 给食堂的米面油,没发给个人,
朴老师
2021 01/11 20:31
福利费通过应付职工薪酬就是要合并工资交个税
84785011
2021 01/11 20:52
怎样具体到个人呢
朴老师
2021 01/11 20:52
平均数,就是总金额除以人数
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