问题已解决

老师好!请问,几年前的工程已开票,但现在最终结算金额比已开票少了很多,多出来的部分一直挂应收账款。现在要怎样处理好?

84784989| 提问时间:2021 01/11 15:06
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,这个钱是不给了的话做坏账准备
2021 01/11 15:06
84784989
2021 01/11 15:18
那老师,分录是不是:借:坏账准备,贷:应收账款?我们公司之前没有计提坏账准备的
小云老师
2021 01/11 15:21
是的,补提一下 借:信用减值损失 贷:坏账准备
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