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小规模季报企业,误开了一张5%的发票,本季度增值税怎么报?
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速问速答这个学员问了税局反馈是这个按正确申报就可以,不看错误发票,开红字再开蓝字,这个申报是减去掉红字,去掉蓝字按剩下去申报
2021 01/11 19:50
84785030
2021 01/11 19:53
是12月开的,
maize老师
2021 01/11 20:05
我知道你是4季度开的,是按正确去申报,不看错误发票税率,
maize老师
2021 01/11 20:05
换成正确这个去申报这个
84785030
2021 01/11 20:31
就是说按1%和5%的合计销售金额填收入?
maize老师
2021 01/11 21:06
是的,是的,是的,是的,学员问税局反馈是这样,不需要交税,最后免税额按3%自动生成,交税,按1%交税不是按5%错误交,换成1%交税申报这样,
84785030
2021 01/11 21:30
明白了,谢谢,老师
maize老师
2021 01/11 21:34
好,我先回复别的学员了,