问题已解决

老师 你好 我想问下 我们公司之前在2020年2月份认证抵扣的发票 发票本来是应该入账在2020年1月份 但是之前的会计把票做在2019年12月份了 相当于是拿来冲成本了 认证的发票都是2019年的 这个怎么处理啊?

84784977| 提问时间:2021 01/12 10:25
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你们是什么会计准则呢
2021 01/12 10:30
84784977
2021 01/12 10:32
权责发生制 我们是建筑按行业 关键是发票做在了2019年12月份 我2020年1月份的进项就不得对了 就不晓得这个怎么处理了
朴老师
2021 01/12 10:41
进项不对? 怎么不对呢
84784977
2021 01/12 10:43
他把发票都做在了2019年12月份了 1月份没得发票 之前会计也就没有入账了 相当于1月份认证的进项就没有做账
朴老师
2021 01/12 10:49
发票是12月收到的那12月做就行了
84784977
2021 01/12 10:52
但是是专票额 2020年2月份认证的 应该是做在2020年1月份的 但是1月份没有体现有进项 这个怎么处理呢
朴老师
2021 01/12 11:12
不是12月份收到认证的吗? 什么时候收到发票什么时候勾选做进项
84784977
2021 01/12 11:49
算了 你没有听懂我的意思
朴老师
2021 01/12 12:00
2月份认证的不能做在1月份的进项里面的
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