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老师:本年调减了以前年度的成本, 借:以前年度损益调整 2000 贷:主营业务成本 2000 借:以前年度损益调整 2000 贷:利润分配-未分配利润 2000 结账后:负债表的“未分配利润的”期末-期初数,和利润表的净利润数字,不相等,刚好差2000元。怎么处理?
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速问速答同学你好 主营业务成本再结转一下就可以了。
2021 01/12 11:47
老师:本年调减了以前年度的成本, 借:以前年度损益调整 2000 贷:主营业务成本 2000 借:以前年度损益调整 2000 贷:利润分配-未分配利润 2000 结账后:负债表的“未分配利润的”期末-期初数,和利润表的净利润数字,不相等,刚好差2000元。怎么处理?
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