问题已解决

如果公司工程**到别的公司,别的公司收取了我们公司的税费及管理费,我公司做账挂什么科目

84785006| 提问时间:2021 01/12 16:35
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你按照开出去的发票做收入 不能做付管理费的分录
2021 01/12 17:12
84785006
2021 01/12 18:01
交给对方的税费 管理费 等 都做收入吗?问题是银行存款没有收到那些钱
朴老师
2021 01/12 18:05
你垫付的做往来,给她的也做往来,你开给被**方的发票才是收入 被**方根据你开的发票他做成本
84785006
2021 01/12 18:08
垫付的往来分录怎么写?
朴老师
2021 01/12 18:25
借其他应收款 贷银行存款
84785006
2021 01/12 18:28
比如我们开票开了10但是给我们打款打了8 还剩2是管理费 税费给对方公司的,这个2怎么做分录 ?
朴老师
2021 01/12 18:33
这个不对 给你打款8你就开8 不能多开的,这个税局一看就是**的,**是违法的
84785006
2021 01/12 18:34
问题是先开发票后结款啊
朴老师
2021 01/12 18:44
**的都是按照我说的来开票 如果按照你说的来开票那税局很有可能来查账,**是违法的 然后你们2元收不到还得计入营业外支出 多交所得税 先开票也是你按照8元开票的
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