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2019年11收到预收账款250000元,只记了收入,当月给对方开出的发票多,增值税也就了多怎么办

84784976| 提问时间:2021 01/12 17:15
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!按发票金额确认收入差额计入应收账款
2021 01/12 17:16
84784976
2021 01/12 17:20
我们是给部队弄了绿化,对方给我们第一批钱,250000,我们做了 借:银行存款 贷:预收账款 我们发票开了260000 增值税也相应多了 当时没有记录做增值税,,现在怎么做账?
耿老师
2021 01/12 17:23
你好!开票 借:应收账款         预收账款       贷:主营业务收入                应交税费
84784976
2021 01/12 17:29
之前我的分录还是存在的
耿老师
2021 01/12 17:33
你好!是的,这是两笔业务
84784976
2021 01/12 17:34
为什么记录应收?
84784976
2021 01/12 17:34
应收明细写什么
耿老师
2021 01/12 17:35
你好!你们不是开发票了吗?没有实际收到钱
84784976
2021 01/12 17:38
是的,没有收到,,,,但是还有个情况我没有,,,就是按正常他要给我们这个多(发票的金额,)但是她们评估250000 可是我们已经在当月开出了发票,,然后那个会计不会记账,然后没记账,,这个问题直到现在,都知道怎么记账了
耿老师
2021 01/12 18:26
你好!按你们开发票的金额确认收入和应收账款。
84784976
2021 01/13 07:41
对于多开票的这部分钱,它是不打算给我们了,,,
84784976
2021 01/13 07:41
也要记应收?
耿老师
2021 01/13 08:01
你好!不给你们两种处理方式,1、你们开红字发票冲回来,2、挂应收账款然后转管理费用坏账
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