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6.甲公司为增值税般纳税人,专门从事认证服务。本年7月发生如下业务: (1)取得某项认证服务收人53 万元(含增值税)。 (2)购进一台经营用设备,取得的增值税专用发票上注明金额10万元、增值税额1.3万元;支付运输费用,取得的增值税专用发票上注明金额1万元、增值税额0.09万元。 (3)购进一批办公用品,取得的增值税普通发票上注明金额1万元,增值税额0.13万元。 (4)支付广告服务费,取得的增值税专用发票上注明金额3万元、增值税额0.18万元。 (5)销售2006年12月购进的一台设备,售价为2.06万元。 上述增值税专用发票当月均已通过认证。 要求:计算甲公司本年7月应纳增值税额。 (3)中,在计算时为什么不需要扣掉

84785014| 提问时间:2021 01/13 08:54
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,3是普通发票,进项不可以抵扣
2021 01/13 08:59
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