问题已解决

请问已经抵扣的发票是购买方冲红还是销售方冲红,我们是购买方,对方给我们开的发票,现在税务要求我们发票冲红,那我们上个月抵扣的增值税要怎么补交?

84784995| 提问时间:2021 01/13 13:50
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
购买方冲红 购买方开具红字信息表的当期做进项转出即可
2021 01/13 13:51
84784995
2021 01/13 13:57
进项转出,那我们当月还需缴纳增值税吗?
84784995
2021 01/13 13:58
我12月的税务已经申报了,冲红的发票是11月份的,
84784995
2021 01/13 13:59
我需要把12月份的申报表作废掉,重新申报,然后重新申报吗?
王老师1
2021 01/13 14:05
进项转出,当月要不要缴纳增值税得看你当月销项进项是多少,销项+进项转出-进项就是你当月要交的增值税
王老师1
2021 01/13 14:06
不需要的,你现在开具红字信息表,然后2月申报1月增值税时填在进项转出栏次即可
84784995
2021 01/13 14:07
那我购买方开具红字信息发票,发票还需要寄给对方做红冲吗?
王老师1
2021 01/13 14:09
不需要,你不需要给销售方原发票,销售方凭你开的红字信息表开完红字发票需要给到你发票联抵扣联
84784995
2021 01/13 14:10
好的,谢谢老师
王老师1
2021 01/13 14:16
不客气,祝学习愉快
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