问题已解决
老师麻烦问一下,我们建筑劳务公司,有的项目是包工包料,有的是人工费,我们要购买材料,这个款付了,对方还没开发票给我们。我做的分录是,借:工程施工,合同成本,贷:预付账款,收到发票,借:预付账款,贷:银行存款,最后这个成本结转,要把借方的,工程施工合同成本转到贷方,借:主营业务成本,贷:工程施工,合同成本,对着没,这个工程施工最后无余额,可以吗,我们是给甲方开发票我就确认主营业务收入的
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速问速答同学你好
一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时
借:工程结算(按账面累计余额)
贷:工程施工
三、税金核算
1.月末结转增值税
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴)
应交税费-未交增值税(一般计税)
2.下月缴纳增值税
借:应交税费-未交增值税(一般计税)
贷:银行存款
3.某项目同时缴纳印花税
先计提:
借:税金及附加(也可以做到明细某某税)
贷:应交税费——城市建设维护税
应交税费——地方教育附加税
应交税费——教育附加税
然后再做支付分录:
借:应交税费——城市建设维护税
应交税费——地方教育附加税
应交税费——教育附加税
贷:银行存款
2021 01/14 09:57
84785034
2021 01/14 10:07
老师我怎么看这好复杂,我们几乎有的和甲方合同价款就是十几万,有的就是劳务费100万左右,这个要给甲方不定时开票,工程还没有完工,就给甲方开了发票,他们就打款,这个我随时开了发票就做了主营收入,这个购买的材料没收到票或劳务费直接可以用主营业务成本代替吗,借主营业务成本,贷,预付款
84785034
2021 01/14 10:08
我们是小规模的,或者直接用工程施工可以过渡一下,在用主营业务成本把工程施工可以结转到借方可以吗
朴老师
2021 01/14 10:11
同学你好
你这样做也可以的
84785034
2021 01/14 10:29
老是麻烦你看一下,这个工程施工,合同成本这个科目最后是不是无余额了,这样可以吗,直接结转
朴老师
2021 01/14 10:31
恩,这样做就可以的
84785034
2021 01/14 10:32
这个工程施工合同成本最后结转无余额,对账务有影响没,在就是工人劳务费直接,借,工程施工合同成本,贷银行存款这样可以吗
朴老师
2021 01/14 10:44
没事,这样做就可以的
84785034
2021 01/14 11:12
好的谢谢老师
84785034
2021 01/14 11:23
老师按分包合同劳务可以占估成本吗,这个分录怎么做呢,下月付款后,劳务公司又开发票的
朴老师
2021 01/14 11:24
借主营业务成本-暂估
贷应付账款暂估
次月原分录负数红冲暂估
然后按照实际的来做
84785034
2021 01/14 11:24
下月先付款后,又开的票,还是按付款后在做呢
朴老师
2021 01/14 11:32
先做红冲的然后再做蓝字发票
84785034
2021 01/14 14:30
老师,麻烦还有个问题,我们12月份收到了材料商的发票,还没有付款,付款可能2021年1月份了,这分录,借工程施工,合同成本,贷,应付账款,还是借,主营业务成本,贷应付账款,合适呢
朴老师
2021 01/14 14:37
借工程施工,合同成本,贷,应付账款,
84785034
2021 01/14 14:40
老是这样的话,虽然没付款,12月底结账都需要结转成本吗,假如,借,主营业务成本,贷,工程施工,吗,不让利润表是不是不显示成本
84785034
2021 01/14 14:40
虽然是2021年付款,?
84785034
2021 01/14 14:41
还是2021年款付完,再结转成本
朴老师
2021 01/14 14:51
可以收到发票之后结转的
84785034
2021 01/14 14:59
老师12月份发票我已经收到了,就是没付款,2021年付款,那我12月底要结转这个成本的是吗
84785034
2021 01/14 15:00
就是借,主营业务成本,贷,工程施工合同成本是吗,
朴老师
2021 01/14 15:07
对的
这样做就可以的