问题已解决
老师,我想请问,**方以自负盈亏的方式与被**方公司合作,独立承包施工XX工程项目。我作为**方的财务,我该怎么做账?
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速问速答你好,建筑企业**业务的会计核算的原则是:
(1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体.
(2)将**方看成是被**方的一个项目部.
建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下:
1、被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时:
借:银行存款
贷应付账款――**方
或内部往来――**方
2、被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下:
借:银行存款
贷:预收账款[收到业主预付款/(1+9%)]
应交税费-------应交增值税(销项税)
[收到业主预付款/(1+9%)×9%]
别人项目**我单位如何进行账务处理?
对于**经营的会计处理分两部分考虑,通常的**形式按照被**人的不同分为两类,
一类是个人**有资质的施工企业.
另一类是没有资质的或者资质较低的企业**有资质的企业的.
【案例分析】
**人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交**管理费3%,共计6万元,材料100万元,人工费40万元。
资金往来设立: (叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目.
一、被**方账务处理
(1)确认工程结算开票,
借应收账款――甲方200,
贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49,
应交税费――应交增值税(销)16.51
(2)收到甲方拨款:
借:银行存款200
贷:应收帐款――甲方 200
(3)借,内部往来――**方(3%管理费)6,
贷,其他业务收入6
应交税费――应交增值税(销项税额)
-管理服务费6/(1+6%)
(4)拨付**单位工程款时:
借:内部往来――**方=183.49-6=177.49
贷:银行存款 177.49
一、 **方收到款项,
借银行存款177.49,
贷工程结算――项目177.49
二、**方业务:
(1)材料发票
借:工程施工――合同成本(非人工成本)100
贷:内部往来-项目100
(2)提供工资表
借:工程施工—合同成本(人工费)40
贷:内部往来-项目40
同时:借:应付职工薪酬――人工费40,
贷: 应付职工薪酬――人工费40
(3)管理费用结算表10
借管理费用10,
贷内部往来――项目10
三、确认收入和成本,
(1)借工程施工―合同毛利17.49,
主营业务成本160,
贷主营业务收入177.49
(2)完工后工程结算和工程施工对冲,
借工程结算177.49
贷工程施工―合同毛利17.49
工程施工―合同成本160
四、提供税票(要用被**方的名字):
(1)提供缴交增值税,100*13%=13,
借应交税费-应交增值税(进)13,
贷内部往来――项目13
(2)缴交增值税=16.51-13=3.51
借应交税费――未交增值税3.51,
贷内部往来—项目3.51
(3)缴交附加税,3.51*12%=0.42
借:应交税费――附加税0.42万元
贷:内部往来――项目 0.42万
2021 01/15 07:56
84784987
2021 01/15 12:57
老师,针对您给我发的这个,我有一些疑问。1、**人是个人,独立承包施工XX项目,那么被**方还要将**人看成他的一个项目部吗?这个**人是这个项目的项目负责人,这个**人应该是被被**方聘请为这个项目的项目经理了吧。**人和被**方之间核算,都要用内部往来来核算吗?2、异地的工程项目,还要在项目工程所在地预缴,增值税,附加税,印花税,企业所得税。您给我发的,没有预缴的。想请问,缴纳的税款,是由被**方和管理费一起扣下来再打给**方吗?
庄老师
2021 01/15 12:59
你好,是的,一般是把这个**人是这个项目的项目负责人;
庄老师
2021 01/15 13:00
**人和被**方之间核算,一般可以用内部往来来核算,也可以用应收账款来核算,
庄老师
2021 01/15 13:01
项目工程所在地预缴,增值税,附加税,印花税,企业所得税。要由被**方来预交,最后余款由被**方和管理费一起扣下来再打给**方
84784987
2021 01/15 13:02
老师,您发的那个账务处理里面,被**方的账务,将管理费6万做进其他业务收入,那还得给**方开票?我看税率是6%,这个管理服务费,做在被**方的账上,还开票给**方,这种不是一眼就可以看出来是**业务么?
84784987
2021 01/15 13:04
老师,预缴是由被**方去项目工程所在地预缴?还是由**方以被**方的名义去预缴?
庄老师
2021 01/15 13:17
你好,那没办法的,**是建筑业内已经不是什么秘密,
庄老师
2021 01/15 13:18
也可以由**方以被**方的名义去预缴
84784987
2021 01/15 13:30
老师,1、既然会计核算主体都是被**方,那**方为什么还要做账?2、**管理费,是一次性从甲方的第一次回款里面扣下?3、异地工程的项目部的那些管理人员,都是被**方公司派遣过去的员工吗,他们的工资核算和社保申报都在被**方吗?4、既然施工过程中购买的各类材料,机械,成本都是做在被**方的账上的。那**方的收入,成本分别是哪些?**方还需要给被**方开票吗?
庄老师
2021 01/15 15:39
1、既然会计核算主体都是被**方,那**方为什么还要做账。没有做账自已都不知道成本和费用是多少,
庄老师
2021 01/15 15:40
2、**管理费,不一定是一次性从甲方的第一次回款里面扣下
庄老师
2021 01/15 15:41
3、异地工程的项目部的那些管理人员,都是被**方公司派遣过去的员工吗,他们的工资核算和社保申报都在被**方吗?
异地工程的项目部的那些管理人员,不一定是被**方公司派遣过去的员工,他们的工资核算和社保申报都在被**方
84784987
2021 01/15 15:42
老师,那您说的,**方想知道他这个项目,收入成本费用的情况,那会不会让我又做总承包方的账,又做**方的账?就是,让我做两套账?我是**方这边的会计。
庄老师
2021 01/15 15:43
4、既然施工过程中购买的各类材料,机械,成本都是做在被**方的账上的。那**方的收入,成本分别是哪些?**方还需要给被**方开票吗?
**方的收入,成本分别从被**方收入和成本过渡过来,如果自已不做账也可以,
庄老师
2021 01/15 15:44
**方这边的会计只做自已的账就可以了,
84784987
2021 01/15 15:49
老师,您说的,“**方的收入,成本分别从被**方收入和成本过渡过来,如果自已不做账也可以。”这句话是什么意思?怎么过渡过来?被**方收取甲方拨付的工程款,扣掉管理费和税金,剩下的不是要回款给**方么?那**方就得给被**方提供发票呀,开具给被**方的发票,**方就要确认收入,要交税。这种不就双重交税了吗?
庄老师
2021 01/15 15:50
你好,有的**方自已没有做账的,
84784987
2021 01/15 15:51
老师,您可以根据我刚刚问的问题,对应给我解答一下吗?
庄老师
2021 01/15 15:55
你好,“**方的收入,成本分别从被**方收入和成本过渡过来。
按签订合同收入确认**方的收入,成本按实际支出确认,
84784987
2021 01/15 15:57
老师,那您刚刚说的,这个不就是**方做账跟被**方做账一样吗?**方实际支出的成本费用发票,都给了被**方啊,因为发票都是开给被**方的啊。
庄老师
2021 01/15 15:59
是的,账务处理是一样的,可以拿复印件来做账,
84784987
2021 01/15 16:05
老师,但是,还有个问题,被**方是要扣掉管理费和税费后回款给**方的啊,我作为**方的财务,我做账跟被**方一样的话,这个回款,该怎么在我**方的账上体现?我得做两套账?一套是做总承包方的账,一套做跟被**方结算往来款的账?
庄老师
2021 01/15 16:08
你好,你无需做两套账。总承包方的账让被**方做账,
你只做和被**方往来的账务,收入扣除成本、费用、税金和管理费后,核算好你们的实际收入,
84784987
2021 01/15 16:11
老师,那我做的只是内账吗?一个跟被**方结算内部往来款项的内账?我作为**方财务,需不需要给被**方开票?需不需要纳税申报?
庄老师
2021 01/15 16:13
你好,本来就是只做内账,你们是**别人,