问题已解决
公司刚成立,对公账户没有钱,老板报销发票费用怎样做分录,比如办公用品
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借:管理费用—办公费
贷:其他应付款
2021 01/15 10:26
84784971
2021 01/15 11:26
借 管理费用- 办公用品 80.00
贷 其他应付款 -张三 80.00
张三提现200元
借 现金 200
贷银行存款 200
冲其他应付款分录怎么做?
84784971
2021 01/15 11:29
还要做张三其他应收款科目,其他应付款怎么冲账?
辜老师
2021 01/15 12:16
你付款的时候,就是冲减其他应付款
84784971
2021 01/15 12:21
借 管理费用- 办公用品 80.00 贷 其他应付款 -张三 80.00 张三提现200元 借 现金 200 贷银行存款 200 冲其他应付款分录怎么做?
84784971
2021 01/15 12:21
对应科目是什么?
84784971
2021 01/15 12:26
就是说张三(老板)给了一张80元单据,我做了管理费用和其他应付款。之后张三(老板)提现记了200元现金和银行存款,冲其他应收款对应科目是什么?剩下120元不是还要记其他应收款吗?这一系列分录老师能写一下吗?谢谢
辜老师
2021 01/15 12:29
借管理费用80
贷,其他应付款80
借,其他应付款80
其他应收款120
贷,现金200
84784971
2021 01/15 12:30
银行存款呢?
辜老师
2021 01/15 12:30
借,现金200
贷,银行存款200
84784971
2021 01/15 12:36
上面分录借贷不平啊
84784971
2021 01/15 12:37
就是说张三(老板)给了一张80元单据,我做了管理费用和其他应付款。之后张三(老板)提现记了200元现金和银行存款,冲其他应付款对应科目是什么?剩下120元不是还要记其他应收款吗?这一系列完整分录
84784971
2021 01/15 12:41
先记凭证借,现金200 贷,银行存款200
再记 借管理费用80贷其他应付款80 借其他应付款80其他应收款120贷现金200
是这样吗
辜老师
2021 01/15 13:45
是的,是这样账务处理的
84784971
2021 01/15 14:42
提现备注可以写备用金,工资,差旅费,可以写借款吗?
辜老师
2021 01/15 14:42
提现备注可以写备用金
84784971
2021 01/15 16:04
对公帐户提现可以写借款吗?
辜老师
2021 01/15 16:16
提现不能写为借款的
84784971
2021 01/15 17:21
那一直都写备用金吗?
辜老师
2021 01/15 17:46
是的,体现都是备用金