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应交税费进项有负数,减免税额有负数请问是怎么回事,应该怎么处理那?
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速问速答一、“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目有负数,那是做错误账了。
取得进项税发票的红字发票,是做“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的账务处理。
二、减免税费有负数,那估计是重新减免税后,冲销导致的。
2021 01/15 17:26
84785005
2021 01/15 17:50
是去年结转的错误,账务要怎么处理呢
江老师
2021 01/15 17:50
直接更正处理,冲销更正处理,就是冲销前期的错误账务处理,再按正 确的账务处理。
84785005
2021 01/15 17:53
谢谢老师
江老师
2021 01/15 17:56
祝学习进步,工作顺利