问题已解决

应交税费进项有负数,减免税额有负数请问是怎么回事,应该怎么处理那?

84785005| 提问时间:2021 01/15 17:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目有负数,那是做错误账了。 取得进项税发票的红字发票,是做“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的账务处理。 二、减免税费有负数,那估计是重新减免税后,冲销导致的。
2021 01/15 17:26
84785005
2021 01/15 17:50
是去年结转的错误,账务要怎么处理呢
江老师
2021 01/15 17:50
直接更正处理,冲销更正处理,就是冲销前期的错误账务处理,再按正 确的账务处理。
84785005
2021 01/15 17:53
谢谢老师
江老师
2021 01/15 17:56
祝学习进步,工作顺利
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~