问题已解决

老师其它应付款是期末余额是负数要调至其应收款,这个如何调整啊

84785042| 提问时间:2021 01/16 11:33
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,借:其他应收款   其他应付款(负数)
2021 01/16 11:37
84785042
2021 01/16 11:42
如果我直接在报表调,如何调,我把其它应付款调至其它应收款,其它应收款增加了,其它应付款为0,未分配利润不变,变所有者权益对吗??
小云老师
2021 01/16 11:44
直接在报表调就是把其它应付款调至其它应收款,其它应收款增加了,其它应付款为0
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