问题已解决

老师,请问怎么调其他应收款,现在其他应收款是负数,都是其他应收款-法人

84784993| 提问时间:2021 01/16 15:21
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,其他应收款是负数,调整的分录是 借:其他应收款,贷:其他应付款 
2021 01/16 15:27
84784993
2021 01/16 15:28
金额是写报表上的数?
邹老师
2021 01/16 15:31
你好,金额是其他应收款明细科目的余额
84784993
2021 01/16 15:40
是看余额表中的其他应收款的期末余额吗?贷方还需要写明细吗?
邹老师
2021 01/16 15:42
你好,是看明细账,而不是看科目余额表
84784993
2021 01/16 15:43
老师,这个其他应收的金额那么大,会有什么问题啊
84784993
2021 01/16 15:45
老师,怎么看出明细账中的其他应收账款的那个明细余额是负数
邹老师
2021 01/16 15:49
你好,点击其他应收款明细账,逐个看明细科目余额,出现负数一看就知道了啊 
84784993
2021 01/16 16:03
老师,都调到其他应付款,这个数是几百万,问题大不大
邹老师
2021 01/16 16:03
你好,其他应收款余额负数调整到其他应付款,这个没有什么问题的 
84784993
2021 01/16 16:15
老师调整后是这样了,问题大吗?我还有一个为什么调整了其他应收款,预付款的数也会跟着变动
邹老师
2021 01/16 16:17
你好,调整后是这样了,如果是账实相符的,没有什么问题 调整了其他应收款,预付款不会跟着变动才是的 
84784993
2021 01/16 16:19
那变动了是什么情况 在建工程没有全部结转成本,,留到明年结转可以吗?
邹老师
2021 01/16 16:20
你好,调整了其他应收款,预付款不会跟着变动才是的  变动了说明你单位报表数据有错误。 在建工程有完工吗? 
84784993
2021 01/16 16:28
有些还没有,我是根据我之前同事,是这样做的,就是把购买的材料(进项票)借方:在工程,应交税费,贷方:应付账;然后做一笔借方主营业务成本,贷方:在建工程
84784993
2021 01/16 17:16
老师,应交税金是负数怎么调
邹老师
2021 01/17 10:50
你好,在建工程应当结转到固定资产才是的,而不会结转到主营业务成本。 如果只有进项税额,那报表的应交税费就是负数的 
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