问题已解决

老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?

84784990| 提问时间:2021 01/16 16:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 是的 这么做的
2021 01/16 16:33
郭老师
2021 01/16 16:40
l你好,可以这么做的,可以的。
郭老师
2021 01/16 16:53
哪个也没有问题,这个不是一样的,只不过是两个分录,一个在前,一个在后
郭老师
2021 01/16 17:00
你好,实物当中第二种用的多。
84784990
2021 01/16 16:38
老师好! 如果发放时: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 这样也可以吗?
84784990
2021 01/16 16:52
老师好! 哪种做法更规范,更好些啊?
84784990
2021 01/16 16:57
老师好! 实务中哪个用的多啊?第一种还是第二种?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~