问题已解决
老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?
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速问速答你好
是的
这么做的
2021 01/16 16:33
郭老师
2021 01/16 16:40
l你好,可以这么做的,可以的。
郭老师
2021 01/16 16:53
哪个也没有问题,这个不是一样的,只不过是两个分录,一个在前,一个在后
郭老师
2021 01/16 17:00
你好,实物当中第二种用的多。
84784990
2021 01/16 16:38
老师好!
如果发放时:
借:管理费用-职工福利费 1000
贷:应付职工薪酬-职工福利费1000
借:应付职工薪酬-职工福利费1000
贷:库存现金1000
这样也可以吗?
84784990
2021 01/16 16:52
老师好!
哪种做法更规范,更好些啊?
84784990
2021 01/16 16:57
老师好!
实务中哪个用的多啊?第一种还是第二种?