问题已解决
增值税只涉及进账,销项,没有转出未交增值税,进账税额转出等明细科目,年结怎么结,我申报表上是留底30要
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速问速答一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
二、借:应交税费——未交增值税 30
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 30
2021 01/17 13:07
84785011
2021 01/18 08:54
我11月份交了10万的增值税,附加税1万的请问怎么做分录
江老师
2021 01/18 08:59
借:应交税费——应交增值税(预交增值税)
借:应交税费——应交城建税
借:应交税费——应交教育费附加
借:应交税费——应交地方教育附加
贷:银行存款
84785011
2021 01/18 09:10
怎样体现账上销项税
江老师
2021 01/18 09:17
开具发票时,分录是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
84785011
2021 01/18 09:20
我当时的账上是有销项和进项,要交增值税,怎么将销项和进项体现出来
江老师
2021 01/18 09:37
一、结转增值税的分录是:
1、借: 应交税费——应交增值税(销项税额)
贷: 应交税费——应交增值税(进项税额)
贷: 应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2、借: 应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷: 应交税费——未交增值税
二、次月缴纳增值税的分录是:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款