问题已解决

老师2个问题:第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的,9月发票来了是136/套,我多估了一些,怎么处理,冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有,发票上没有,说是送的,我6月也暂估入库了,冲回账上也是负数,这些怎么做?

84785024| 提问时间:2016 10/11 15:58
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84785024
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
一直没有发票就一直挂着吗?
2016 10/11 16:03
84785024
2016 10/11 16:06
还有,7-8月他们已领用到车间试生产了,8月我结转了成本做了库存商品入库,这样又怎么处理?
吴月柳
2016 10/11 16:01
发票上没有的继续挂着暂估,你冲掉发票上有的就可以了。
吴月柳
2016 10/11 16:04
是,不然你就在汇算清缴时调增这部分成本也可以,就不用挂了。
吴月柳
2016 10/11 16:12
你指的是一直没有发票挂账的那个材料吗?
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