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收到客户抵压过来的车辆,没有发票,转手抵压给了供应商(也不开发票)这个账开如何做呢?

84785001| 提问时间:2021 01/18 10:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产贷应收账款
2021 01/18 10:27
郭老师
2021 01/18 10:27
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应付账款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
84785001
2021 01/18 10:58
没有发票,也能入账吗?
郭老师
2021 01/18 11:06
可以做 成本费用没有发票汇算清缴调增
84785001
2021 01/18 11:13
调增具体怎么操作呢,账上要改不,比如原材料没有发票,当时做了成本,冲减了材料,如果要把没有发票的调出来,是直接调减主营业务成本呢,还是怎么做,具体的账务分录要怎么做?
郭老师
2021 01/18 11:15
固定资产折旧表 税收金额不填写就是了
郭老师
2021 01/18 11:15
账上还是之前的分录
84785001
2021 01/18 11:19
固定资产清理应交税费怎么计算出来的,是根据抵账金额算吗?
郭老师
2021 01/18 11:21
你好 一般纳税人还是小规模的 什么时间买的车
84785001
2021 01/18 11:24
一般纳税人,不是买的,是客户欠我的货款,有一辆小商务车大概14万说拿回来抵债,我们又欠供应商的钱然后直接给供应商了,也抵14万。
郭老师
2021 01/18 12:06
你好 还是按上面的做法的
郭老师
2021 01/18 12:07
你好 刚才发错了 一般纳税人13%的增值税
郭老师
2021 01/18 12:07
14/1.13这个是固定资产清理的 应交税费14/1.13*13
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