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老师:您好!请问,当月发票开错,应作废,误做成了红冲,又把红冲作废,怎么处理呢?

84784971| 提问时间:2021 01/18 13:29
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,相当于那张发票还是需要申报交税的。
2021 01/18 13:30
84784971
2021 01/18 13:41
好的。老师,红冲过的发票,红冲后,需要怎么处理呢?
耿老师
2021 01/18 13:44
你好,冲红不是作废了吗?相当于没有冲红
84784971
2021 01/18 13:46
摁摁。其它正常红冲的。
耿老师
2021 01/18 13:49
你好!按正常的红字发票做原分录红字冲回就可以。
84784971
2021 01/18 14:26
正常红冲,不用去税务备案,或者咋样?
耿老师
2021 01/18 14:27
你好!是的,有红字发票信息表就可以
84784971
2021 01/18 18:36
开出红字自己留的就行啦。
耿老师
2021 01/18 18:38
你好,专票的话需要给对方一联
84784971
2021 01/18 19:45
好的。老师,还有个问题:我12月发票开错了,现需要申报税,不会做,一般纳税人增值税申报表。
耿老师
2021 01/18 23:09
你好!按发票金额申报就可以,怎么来错了?
84784971
2021 01/19 12:48
税务专管员说,这样开具发票是错误的
耿老师
2021 01/19 13:24
你好!你是作废了可还是红冲了
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