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老师请问认证平台里认证不抵扣的发票,在增值税申报表二里怎么填?谢谢

84785046| 提问时间:2021 01/18 14:23
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,你是否选择了不抵扣认证?
2021 01/18 14:24
84785046
2021 01/18 14:30
是的,怎么填表二?
微微老师
2021 01/18 14:31
你好,选择了不抵扣,不需要再填写表2的呢
84785046
2021 01/18 14:40
表二直接跳出的有数字,不抵扣数据自动出现在26-27行?35行是勾选的所有专票,包含不抵扣的?是不是要填到进账税额转出?
84785046
2021 01/18 14:40
你说不填表二,那我还有抵扣的发票怎么填?
微微老师
2021 01/18 14:45
那你在认证的时候,没有选择不抵扣,所以才会出现在勾选的发票中,这些发票你选择不抵扣的原因是什么?
84785046
2021 01/18 15:31
我认证的时候选择的认证不抵扣才会出现的啊?就是不符合认证条件。我问的问题老师没答复?
微微老师
2021 01/18 15:32
你好,麻烦截图上来呢。我知道你不符合认证的条件,比如说,是因为这个发票是用于福利,所以不能抵扣进项税,那么此时需要填写再附表2中的用于个人消费中。要根据具体的原因才可以对应填列转出的呢
84785046
2021 01/18 16:51
这不能截图啊,用于招待,转出我填在表二23行其他,我问的是比如我认证抵扣的是20万税额,不抵扣5万,我分别填在表二第几行?
微微老师
2021 01/18 16:53
您好,用于招待,填列在附表的用于个人消费的进项转出的栏目中
84785046
2021 01/18 17:04
老师20和5怎么填?
微微老师
2021 01/18 17:05
您好,20不需要填的啊,只是进项转出的需要填写啊,5用于招待的,则列在附表的用于个人消费的进项转出的栏目中
84785046
2021 01/18 17:28
老师认证平台里勾选认证不抵扣的数据,有些是根本就没有票的,报表自动带入到表二26和27行,要怎么处理?
84785046
2021 01/18 17:33
就是我认证平台一共勾选的139张票,有70张不抵扣的,但是增值税申报表里自动取数时进账是139张的响应税额,第一行是69,26行是70,最后一行是139,所以我不知道怎么填才对?
微微老师
2021 01/18 18:42
您好,麻烦你截图给我看下呢。
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