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老师你好,请问我们给房东预付房租会计分录怎么做?后期应该怎么分摊?

84784956| 提问时间:2021 01/18 14:54
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汪晨老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,预付时 借 预付账款等 贷 银行存款 按月做摊销分录 借 费用 贷 预付账款等
2021 01/18 14:54
84784956
2021 01/18 14:55
我们租来的房屋是主营业务收入,是不是要计入成本?
汪晨老师
2021 01/18 14:56
你好,是的,那就分摊进成本的。
84784956
2021 01/18 14:57
现在是没有待摊费用这个科目了是吗?
汪晨老师
2021 01/18 15:06
你好,是的,不需要进长期待摊费用的。
84784956
2021 01/18 15:09
支付时:借:预付账款 贷:银行 每月摊销:借主营业务成本 贷:预付账款 老师这样合适吗?
汪晨老师
2021 01/18 15:38
你好,是的,摊销的分录正确。
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