问题已解决
老师我怎么感觉这个分录是不是错了?应交税费应该再最后面的是吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答顺序有点反了,你要这么写也可以,不过最好是应交税费写下面可以
2021 01/19 12:34
84785017
2021 01/19 13:02
老师抵扣税控盘的那个税怎么写分录啊
maize老师
2021 01/19 13:07
,财会2016.22 (九)增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理。
按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
84785017
2021 01/19 13:09
一般纳税人就是结转增值税的时候怎么写
maize老师
2021 01/19 13:14
看截图这个说明,这个看截图说明
84785017
2021 01/19 13:58
老师我想麻烦问下 小规模纳税人有预缴 但是申报另外需要缴税 这个账务该怎么处理呢
maize老师
2021 01/19 14:20
预缴你这个是预缴啥,这个?
84785017
2021 01/19 14:21
就是预缴增值税 和附加税
maize老师
2021 01/19 14:35
借应交增值税,贷银行 借税金及附加,贷应交税费,借应交税费 贷银行