问题已解决

收到一张中标服务费的专票,这个怎么做账?

84785010| 提问时间:2021 01/19 17:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您好 中标服务费专票会计分录: 借: 管理费用-技术服务费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款
2021 01/19 17:05
84785010
2021 01/19 17:21
老师,这张发票我9月份付的款,会计分录借:管理费用贷:银行存款,然后12月份收到发票时怎么做呀?
张艳老师
2021 01/19 17:22
先将九月份的分录红冲,然后再按上面的分录重新编制一遍。
84785010
2021 01/19 18:48
老师,9月份结转本月损益后销售费用平账,我12月份像上面一做账,销售费用就是负数,金额正好是应交税费这部分金额,这怎么办呀?
张艳老师
2021 01/19 19:00
销售费用出现负数也没关系的,月末再结转就是了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~